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索引号 : 003277937/201909-00003 信息分类:财政专项资金/其他
发布机构:和县档案局 生成日期:2019-09-30
文  号: 发文日期:
生效时间: 废止时间:
名  称:和县地方志办公室2018年度部门决算
关键词 :2018年  地方志  决算   信息来源:和县档案局
内容概述: 浏览次数:61

和县地方志办公室2018年度部门决算

和县地方志办公室2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

目  录

 

第一部分 和县地方志办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 和县地方志办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 和县地方志办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

和县地方志办公室2018部门决算情况

 

第一部分 和县地方志办公室概况

一、部门职能

(一)贯彻落实中央、省、市有关地方志工作的方针、政策,制定全县地方志工作规划、编纂方案,并组织实施。

(二)承担《和县志》的组稿、编辑、总纂、出版发行。

(三)受县政府委托,审定、组织和指导各乡镇志和县级各部门专志及其它各类志书。

(四)编辑、出版和发行地方综合年鉴,负责和县大事记的记录和整理,负责搜集、整理上报省、市年鉴和县部分资料。

(五)收集、整理、保存县情资料、旧地方志书,开展县情研究,为公众提供服务;接受县情咨询;编写县情资料,供县领导决策参考。   (六)培养修志队伍,开展地方志理论研究。组织经验交流,开展地方志学术研究和交流。  (七)承办县政府交办的其他事项。

 

 

 

二、机构设置

从决算单位构成看,和县地方志办公室2018年度部门决算仅为本级决算,与预算比较,没有增减户。

纳入和县地方志办公室2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

和县地方志办公室本级

 

 

 

第二部分 和县地方志办公室2018年部门决算表

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:和县地方志办公室

 

2018年度

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

81.21

一、一般公共服务支出

43.32

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0

三、事业收入

0

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

0

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

24.27

 

 

八、社会保障和就业支出

5.34

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.68

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

5.60

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

81.21

本年支出合计

81.21

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

 

 年初结转和结余

0

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

81.21

总计

81.21

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:和县地方志办公室

 

2018年度

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

81.21

81.21

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

43.32

43.32

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

43.32

43.32

0

0

0

0

0

2010301

行政运行

43.32

43.32

0

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

24.27

24.27

0

0

0

0

0

20701

文化

24.27

24.27

0

0

0

0

0

2070110

   文化交流与合作

1.80

1.80

0

0

0

0

0

2070111

   文化创作与保护

22.47

22.47

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

5.34

5.34

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

0.65

0.65

0

0

0

0

0

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.65

0.65

0

0

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

4.69

4.69

0

0

0

0

0

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.69

4.69

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

2.68

2.68

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

2.68

2.68

0

0

0

0

0

2101101

  行政单位医疗

2.68

2.68

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

5.60

5.60

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

5.60

5.60

0

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

4.48

4.48

0

0

0

0

0

2210202

  提租补贴

1.12

1.12

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:和县地方志办公室

 

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

81.21

81.21

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

43.32

43.32

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

43.32

43.32

0

0

0

0

2010301

  行政运行

43.32

43.32

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

24.27

24.27

0

0

0

0

20701

文化

24.27

24.27

0

0

0

0

2070110

  文化交流与合作

1.80

1.80

0

0

0

0

2070111

  文化创作与保护

22.47

22.47

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

5.34

5.34

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

0.65

0.65

0

0

0

0

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.65

0.65

0

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

4.69

4.69

0

0

0

0

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.69

4.69

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

2.68

2.68

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

2.68

2.68

0

0

0

0

2101101

  行政单位医疗

2.68

2.68

0

0

0

0

221

住房保障支出

5.60

5.60

0

0

0

0

22102

住房改革支出

5.60

5.60

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

4.48

4.48

0

0

0

0

2210202

  提租补贴

1.12

1.12

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:和县地方志办公室

2018年度

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

81.21

一、一般公共服务支出

43.32

 

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

 

 

三、国防支出

0

 

 

四、公共安全支出

0

 

 

五、教育支出

0

 

 

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

24.27

 

 

八、社会保障和就业支出

5.34

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.68

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

5.60

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

81.21

本年支出合计

81.21

年初财政拨款结转和结余

0

年末财政拨款结转和结余

0

一般公共预算财政拨款

0

 

 

政府性基金预算财政拨款

0

 

 

合计

81.21

合计

81.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:和县地方志办公室

 

 

 

 

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0

0

0

81.21

81.21

 

81.21

81.21

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

0

0

0

43.32

43.32

 

43.32

43.32

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0

0

0

43.32

43.32

 

43.32

43.32

0

0

0

0

0

2010301

  行政运行

0

0

0

43.32

43.32

 

43.32

43.32

0

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

0

0

0

24.27

24.27

 

24.27

24.27

0

0

0

0

0

20701

文化

0

0

0

24.27

24.27

 

24.27

24.27

0

0

0

0

0

2070110

  文化交流与合作

0

0

0

1.80

1.80

 

1.80

1.80

0

0

0

0

0

2070111

  文化创作与保护

0

0

0

22.47

22.47

 

22.47

22.47

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

0

0

0

5.34

5.34

 

5.34

5.34

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

0.65

0.65

 

0.65

0.65

0

0

0

0

0

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0

0

0

0.65

0.65

 

0.65

0.65

0

0

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

0

0

0

4.69

4.69

 

4.69

4.69

0

0

0

0

0

2089901

  其他社会保障和就业支出

0

0

0

4.69

4.69

 

4.69

4.69

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

2.68

2.68

 

2.68

2.68

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

0

0

0

2.68

2.68

 

2.68

2.68

0

0

0

0

0

2101101

  行政单位医疗

0

0

0

2.68

2.68

 

2.68

2.68

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

0

0

0

5.60

5.60

 

5.60

5.60

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

0

0

0

5.60

5.60

 

5.60

5.60

0

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

0

0

0

4.48

4.48

 

4.48

4.48

0

0

0

0

0

2210202

  提租补贴

0

0

0

1.12

1.12

 

1.12

1.12

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:和县地方志办公室

 

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

37.48

302

商品和服务支出

42.23

310

资本性支出

0

30101

  基本工资

11.47

30201

办公费

3.73

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

7.07

30202

印刷费

3.97

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

0.22

30203

咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30106

  伙食补助费

0

30204

手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30107

  绩效工资

0

30205

水费

0

31006

  大型修缮

0

30108

机关事业单位基本养老保险费

3.75

30206

电费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30109

  职业年金缴费

0.82

30207

邮电费

0.67

31008

  物资储备

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.54

30208

取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30111

  公务员医疗补助缴费

0.77

30209

物业管理费

0

31010

  安置补助

0

30112

  其他社会保障缴费

4.69

30211

差旅费

0.36

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30113

  住房公积金

4.48

30212

因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30114

  医疗费

2.68

30213

维修(护)费

0.02

31013

  公务用车购置

0

30199

  其他工资福利支出

0

30214

租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

303

对个人和家庭的补助

1.5

30215

会议费

0

31021

  文物和陈列品购置

0

30301

  离休费

0

30216

培训费

0.30

31022

  无形资产购置

0

30302

  退休费

0

30217

公务招待费

2.64

31099

  其他资本性支出

0

30303

  退职(役)费

0

30218

专用材料费

0.046

312

对企业补助

0

30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31201

  资本金注入

0

30305

  生活补助

1.5

30225

  专用燃料费

0

31203

  政府投资基金股权投资

0

30306

  救济费

 0

30226

  劳务费

6.63

31204

  费用补贴

 0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

17.59 

31205

  利息补贴

0 00

30308

  助学金

 0

30228

  工会经费

1.11

31299

  其他对企业补助

0

30309

  奖励金

 0

30229

  福利费

0

313

对社会保障基金补助

0

30310

  个人农业生产补贴

 0

30231

公务用车运行维护费

4.20

31302

  对社会保险基金补助

0

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 0

30239

  其他交通费用

0.02

31303

  补充全国社会保障基金

0

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0

399

其他支出

0

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.93

39906

  赠与

0

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0

39907

  国家赔偿费用支出

0

 

 

 

30701

  国内债务付息

0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

 

 

 

30702

  国外债务付息

0

39999

  其他支出

0

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

0

 

 

 

人员经费合计

38.98 

公用经费合计

42.23 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:和县地方志办公室

 

 

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:和县地方志办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

第三部分 和县地方志办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计81.21万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计81.21万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各减少17.69万元,下降17.89%,主要原因:2018年在编人员调出,人员经费支出减少。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计81.21万元,其中:财政拨款收入81.21万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计81.21万元,其中:基本支出81.21万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计81.21万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计81.21万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少17.69万元,下降17.89%,主要原因:2018年在编人员调出,人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入81.21万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少17.69万元,下降17.89%。主要原因:2018年在编人员调出,人员经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出81.21万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少17.69万元,下降17.89%。主要原因:2018年在编人员调出,人员经费支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出:81.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出43.32万元,占53.34%;文化体育与传媒(类)支出24.27万元,占29.89%;社会保障和就业(类)支出5.34万元,占6.58%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.68万元,占3.30%;住房保障(类)支出5.60万元,占6.90%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.96万元,支出决算为81.21万元,完成年初预算的82.90%。决算数小于预算数的主要原因: 2018年在编人员调出,人员经费支出减少。

其中:基本支出81.21万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为34.09万元,支出决算为43.32万元,完成年初预算的127.07%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资、福利待遇增加。

  1.  文化体育与传媒(类)。年初预算为50.90万元,支出决算为24.27万元,完成年初预算的52.32%,决算数小于预算数的主要原因是一些原定的项目因人员不足等各种原因未能如期开展,故支出减少。
  2.  社会保障和就业(类),年初预算为4.69万元,支出决算为5.34万元,完成年初预算的113.86%,决算数大于预算数的主要原因:由于养老保险及各项社会保障缴费基数增加,故支出增加。
  3.  医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗款(项),年初预算为2.68万元,支出决算为2.68万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(项)年初预算为5.60万元,支出决算数为5.60万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出81.21万元,其中人员经费38.98万元,主要包括:基本工资11.47万元、津贴补贴7.07万元、奖金0.22万元、机关事业单位基本养老保险费3.75万元、职业年金缴费0.82万元、职工基本医疗保险缴费1.54万元、公务员医疗补助缴费0.77万元、其他社会保障缴费4.69万元、住房公积金4.48万元、医疗费2.68万元、对个人和家庭的补助(生活补助)1.5万元;公用经费42.23万元,主要包括:办公费3.73万元、印刷费3.97万元、邮电费0.67万元、差旅费0.36万元、维修(护)费0.02万元、培训费0.30万元、公务接待费2.64万元、专用材料费0.05万元、劳务费6.63万元、委托业务费17.59万元、工会经费1.11万元、公务用车运行维护费4.21万元、其他交通费0.02万元、其他商品服务支出0.93万元。

 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

和县地方志办公室2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年度,和县地方志办公室机关运行经费支出42.23万元,比2017年增加11.95万元,增长39.46%,主要原因是各项办公成本的增加导致办公费用及委托业务费增加。  

(二)政府采购情况。

2018年度,和县地方志办公室政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,和县地方志办公室共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

2018年,和县地方志办公室无此项工作。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和县地方志办公室2018一般公共预算财政

拨款“三公经费支出决算情况说明

 

 

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

6.05 

6.85 

因公出国(境)费

 0.00

 0.00

公务接待费

 2.65

 2.64

公务用车购置及运行费

 3.40

 4.21

  其中:公务用车运行维护费

 3.40

 4.21

       公务用车购置

 0.00

 0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 

二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

和县地方志办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.05万元,支出决算为6.85万元,完成预算的113.22%,决算数大于预算数的主要原因是本单位公务用车为从外单位调拨调剂车辆,公车购于2007年9月为老旧车辆,随着行驶公里数的增加,车辆的油耗及维修费用不断增加,故本年度的公车费用增加,导致“三公”经费支出总数增加。

为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为本级单位。

  1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

    和县地方志办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.64万元,占38.54%;公务用车购置及运行费支出决算4.21万元,占61.46%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,与2017年度决算相比持平。持平原因为2018年和2017年和县地方志办公室均未发生因公出国(境)费支出。2018年和县地方志办公室因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次

    2.公务接待费年初预算为2.65万元,支出决算为2.64万元,完成年初预算的96.23%,与2018年度预算相比减少0.01万元,下降的原因是我单位严格执行厉行节约反对浪费的相关规定。2018年和县地方志办公室国内公务接待共41批次,329人次。主要是用于与异地单位公务接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《马鞍山市市直机关外宾接待经费管理办法》(马财〔2014〕100号)、《马鞍山市市直机关国内公务接待费管理暂行办法》(马财〔2016〕477号)等相关规定。

    3.公务用车购置及运行费年初预算为3.4万元,支出决算为4.21万元,完成年初预算的123.82%,与2018年度预算相比,增加0.81万元,主要是本单位公务用车为从外单位调拨调剂车辆,公车购于2007年9月为老旧车辆,随着行驶公里数的增加,车辆的油耗及维修费用不断增加,故本年度的公车费用增加,导致“三公”经费支出总数增加。其中:

    公务用车购置年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要是2018年没有安排公务用车购置费。

    公务用车运行年初预算为3.40万元,支出决算为4.21万元,完成年初预算的123.82%,主要是本单位公务用车为从外单位调拨调剂车辆,公车购于2007年9月为老旧车辆,随着行驶公里数的增加,车辆的油耗及维修费用不断增加,故本年度的公车费用增加。

    2018年末,地方志办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

     

    联系方式:和县地方志办公室

     

    公开电子邮箱:hxdfz2232@126.com

     

                               2019年9月24日

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